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我院召开审计管理委员会第四次会议

发布时间:2022-12-12 17:02阅读次数:
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12月7日,医院召开审计管理委员会第四次会议,院党委书记、审计管理委员会主任刘连新,审计管理委员会副主任、委员等30余人参加会议,院纪委、审计管理委员会办公室成员列席会议,会议邀请了省审计厅科技教育审计室负责人陈波做审计政策文件解读。会议由执行院长、审计管理委员会主任严光主持。

会上,陈波介绍了公立医院审计关注的主要内容、详细解读了公立医院运行的风险提示单、省审计厅审计整改约谈办法,并以案例形式分享了审计工作几个误区。

随后,与会委员讨论审议了《2022年度审计项目执行情况汇报》《2023年度审计项目计划汇报》,听取了中层干部经济责任审计报告、财务审计报告、审计整改情况通报和三项工程跟踪审计进展报告等。

严光对本次会议给以充分肯定。他指出,审计部门要聚焦当前工作推进和明年全局工作谋划,进一步压紧压实责任,细化实化措施,确保年度审计任务圆满完成,助推新的一年审计工作提质增效;要逐步对公共资金、国有资产、中层干部履行经济责任情况实现审计全覆盖,高质量开展审计工作,充分发挥审计的监督职能和“免疫系统”功能。

刘连新总结强调,审计监督作为经济监督,在制约和监督经济权力运行方面,发挥着不可替代的作用。各部门要深刻认识审计发现问题的政治性、严肃性、重要性,一是要各司其职、协同配合,主动认领问题,深入剖析原因,确保整改责任再压实、整改进度再加快、整改合力再加强;二是要认真研究审计建议,针对审计指出的问题,以点带面、举一反三,建立健全相关制度机制,更多地在前置环节上下功夫,着力把问题解决在萌芽状态,切实做到防患于未然。(审计处 祝芳芳/文  党委宣传与统战部 黄歆/图 余平/审核)

责编:方雯